


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ
Шымкент, 2010
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 3. ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 104
4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 105
5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 175 6. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _175
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 176 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы | Программа развития Южно-Казахстанской области на 2011-2015 годы | Основание для разработки | Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О системе государственного планирования», Указ Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 ««О некоторых вопросах дальнейшего функционирования системы государственного планирования в Республике Казахстан»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 «План мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы» | Основные характеристики региона | Территория Южно-Казахстанской области составляет 117,3 тыс.кв.км или 4,3% территории республики, и расположена на юге Казахстана в пределах восточной части Туранской низменности и западных отрогов Тянь-Шаня между Кызылординской областью на западе, Карагандинской областью на севере, Жамбылской областью на востоке и Республикой Узбекистан на юге. В области 11 сельских районов и 4 города областного значения, 7 городов (кроме г. Шымкента), 11 поселков, 900 населенных пунктов. Население области составляет 2429,5 тыс.человек, плотность населения в среднем на 1 кв.км территории составляет 20,7 человек. Административным центром является город Шымкент | Направления | Развитие экономики региона; Развитие социальной сферы; Развитие инфраструктурного комплекса; Развитие территориального (пространственного) устройства; Развитие системы государственного местного управления и самоуправления | Цель Программы | Решение ключевых социально-экономических проблем Южно-Казахстанской области и повышение на этой основе уровня жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала. Создание и поддержание социально-приемлимого уровня защищенности жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан. Обеспечение сельских населенных пунктов объектами социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. | Задачи | повышение конкурентоспособности промышленности; развитие агропромышленного комплекса; развитие строительной индустрии и производства строительных материалов; обеспечение благоприятного предпринимательского климата; предоставление высокоэффективных услуг; повышение туристической привлекательности региона; улучшение экологического состояния области; создание благоприятной демографической обстановки области; развитие регионального рынка труда, повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда; сокращение масштабов бедности и повышения качества и уровня жизни населения области; обеспечение широкого доступа населения к качественному образованию, развитие новых форм взаимодействия образования, науки и производства, интеграция в мировое образовательное пространство; улучшение состояния здоровья и снижение уровня заболеваемости, обеспечение доступности качественной и эффективной медико-социальной помощи всем категориям населения; развитие сети организаций культуры, обеспечение равного доступа всех категорий населения области к отечественному и зарубежному культурному наследию и культурным ценностям; развитие физической культуры и спорта; повышение эффективности использования транспортных (транзитных) коридоров; развитие сети, повышение качества и пропускной способности автомобильных дорог; снижение энергодефицита территории и использование альтернативных источников энергии, в частности гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия; модернизация и развитие систем теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения; формирование «точек роста»; создание условий для нормального жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности; решение проблем депрессивных территорий и трудоизбыточных регионов; улучшение условий работы и повышение профессионализма сотрудников местных исполнительных органов; развитие местного самоуправления; мониторинг исполнения поступлений местных бюджетов; укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, прав и свобод граждан; увеличение профилактической составляющей в противодействии преступности; обеспечение дорожной безопасности; повышение эффективности борьбы с преступностью, борьба с наркоманией и наркобизнесом.
| Этапы реализации | 1 этап – промежуточный (3 года) – 2011-2013 годы – реализация первоочередных и антикризисных мероприятий. 2 этап – заключительный (2 года) – 2014-2015 годы – реализация запланированных мероприятий для решения поставленных в Программе задач и формирование основы для дальнейшего социально-экономического развития области | Целевые индикаторы | - Увеличение валового регионального продукта (ВРП) в реальном выражении к 2015 году на 31,1% по сравнению с 2009 годом, (2009 г –103,2%); - Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики к 2015 году до 353,9 млрд.тенге; - Количество созданных предприятий в СЭЗ «Оңтүстік» к 2015 году до 10 ед. - Удержание инфляции в среднем на уровне 5-8% в год: 2011 году -107,5; 2012 году - 107,0; 2013 году – 106,5; 2014 году – 106,5; 2015 году – 106,5; - Доля сельскохозяйственной прод. и продуктов ее переработки в экспорте области к 2015 году увеличить до 29 %; - Доля переработки сельхозпродукции к 2015 году мясо - 30%, молоко - 35%, плодоовощной продукции - 23%; - В среднем к 2015 году 58% автомобильных дорог местного значения будут находится в хорошем и удовлетворительном состоянии; - Реконструкция, капитальный и средний ремонт автодорог республиканского значения к 2015 году составит 417,5 км; - Увеличение доли воспитанников учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных семейным устройством к 2015 году до 13,3% (2010 год- 6,3%); - Повышение уровня компьютерной грамотности населения к 2015 году до 40%; - Повышение оказанных услуг в электронном формате от общего количества к 2015 году до 20%; - Снижение удельного веса преступлений совершенных несовершеннолетними к 2015 году до 5,7% (2010 год- 7,4%); - Снижение уровня безпризорности и безнадзорности к 2015 году до 7,1% (2009 году – 7,4%); - Увеличится уровень патриотизма молодежи к 2015 году до95 %; - Увеличение доли организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества к 2015 году до 18 % (2009 году -0,7%); - Доля организаций образования, предусмотревших «безбарьерные зоны» для детей-инвалидов, от общего количества к 2015 году – 0,8 %; - Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием и витаминизированным киселем, от общего количества учащихся из малообеспеченных семей к 2015 году - 100%; - Охват предшкольной подготовкой детей 5-6 лет к 2015 году - 100 %; - Охват детей дошкольным воспитанием и обучением к 2015 году - 45,6% (2009 год – 14,4%); -Средний показатель наполняемости групп к 2015 году - 25 чел. (2009 г.-30 чел.); - Доля школ, работающих по программе 12-летнего образования, (1,5,11классы) к 2015 году - 100%; - Доля профильных школ с естественно-математическим направлением от общего количества школ к 2015 году – 5,14 %; - Увеличение доли школ, имеющих кабинеты новой модификации, от их общего количества к 2015 году лингафонных мультимедииных до 84,0 % (2009 год – 53,9%) , физика -62,0% (2009 год – 39,3%) , химия – 33,4% (2009 год – 17,4%), биология - 39% (2009 г. – 23,1%); - Доля школ, обеспеченных новым технологическим оборудованием пищеблоков и столовых увеличится к 2015 году до 15% (2009год-5%); - Увеличение охвата детей школьного возраста спортивными секциями в организациях образования к 2015 году – 20% (2009 год – 15%); - Доля школ, ведущих занятия в три смены, от общего количества школ к 2015 году – 0,5%; - Доля аварийных школ от общего количества школ к 2015 году – 4,8%; - Доля школ, в которых функционируют попечительские советы школ увеличится к 2015 году до 55,0% (2009 год – 30%); - Доля школ, в которых внедрен механизм подушевого финансирования к 2015 году - 15%; - Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием, к 2015 году – 16,6 % (2009 год – 14,2%); - Доля учебных заведений ТиПО, оснащенных современным обучающим оборудованием,от общего количества учебных заведений технического профиля, к 2015 году - 62,0% (2009 год - 31%); - Доля трудоустроенных и занятых выпускников учебных заведений ТиПО в первый год после окончания обучения к 2015 году увеличится до 80% (2009 год – 68%); - Увеличится ожидаемая продолжительность жизни населения к 2015 году до 70 лет (2009г. – 69,49 лет); - Снижется общая смертность на 1000 чел. нас. к 2015 году до 5,85 (2009г. – 6,3); - Снижение материнской смертности на 100 000 родившихся живыми к 2015 году до 24,7 (2009 г.-37,8); - Снижение младенческой смертности на 100 000 родившихся живыми к 2015 году до 15,5 (2009 г.-20,98); - Снижение уровня безработицы по области к 2015 году до 5,5%(2009 г.- 6,6%); - Охват системой коллективно-договорными отношениями крупных и средних предприятий к 2015 году до 94,6% (2009 году – 94,0%); - Увеличится доля высококвалифицированной рабочей силы в составе занятого населения к 2015 году до 42,8% (2009 г.- 34,0%); - Доля трудоустроенных этнических репатриантов трудоспособного возраста к 2015 году – 23,4%; - Увеличится охват наемных работников накопительной пенсионной системой к 2015 году до 73,3% (2009г. – 69,0%); - Увеличится охват самозанятого населения накопительной пенсионной системой к 2015 году до 7,2% (2009 г. – 0,33%); - Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума к 2015 году до 9,7% ( 2009 г.- 11,7%); - Доля лиц, обслуживаемых в условиях стационара к 2015 году – 17,7% (2009г.-23,0%); - Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара к 2015 году – 18,6% ; - Доля лиц, обслуживаемых в условиях ухода на дому к 2015 году 62,0% (2009г. – 56,8%) - Доля лиц, обслуживаемых по уходу временного пребывания к 2015 году -1,7%; - Не менее 50% потребителей удовлетворены качеством коммунальных услуг (2015г.- 60 %); - Доступ к централизованному водоснабжению в сельской местности от общего количества СНП к 2015 году до 100%; - Доступ в малых городах к централизованному водоснабжению к 2015 году до 3,9%; - Доля объектов кондоминиума, обеспеченных нормативной эксплуатацией к 2015 году до 57,5 %; - Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнического отношений к 2015 году до 80%; - Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений к 2015 году до 80%; - Доля населения, положительно оценивающего деятельность институтов гражданского общества к 2015 году - 80%; - Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ к 2015 году до 67,9 тыс.тонн; - Доля переработки отходов к их образованию к 2015 году – 2,0%; - Доля эвакуированных людей при техногенных авариях, катастрофах и стихийных бедствиях к 2015 году будет обеспечена до 100 %; - Увеличится охват населения своевременным оповещением об угрозе и при возникновении ЧС к 2015 году до 69% (2009 г. - 30%); | Источники и объемы финансирования | Источники финансирования: республиканский и местный бюджет, собственные средства инвесторов, заемные средства. Объемы финансирования: 2011 год – 178,9 млрд. тенге: Республиканский бюджет – 59,1 млрд. тенге; областной бюджет – 50,2 млрд. тенге; местный бюджет – 13,6 млрд. тенге; другие источники – 56,0 млрд. тенге. 2012 год – 227,5 млрд. тенге: республиканский бюджет – 118,4 млрд. тенге; областной бюджет – 55,5 млрд. тенге; местный бюджет – 14,4 млрд. тенге; другие источники – 39,2 млрд. тенге. 2013 год – 185,6 млрд. тенге: республиканский бюджет – 112,6 млрд. тенге; областной бюджет – 47,9 млрд. тенге; местный бюджет – 13,7 млрд. тенге; другие источники – 11,4 млрд. тенге. 2014 год – 332,5 млрд. тенге: республиканский бюджет – 87,8 млрд. тенге; областной бюджет – 48,1 млрд. тенге; местный бюджет – 18,0 млрд. тенге; другие источники - 178,6 млрд. тенге. 2015 год - 458,7 млрд. тенге: республиканский бюджет – 74,2 млрд. тенге; областной бюджет – 51,0 млрд. тенге; местный бюджет - 20,6 млрд. тенге; другие источники – 312,9 млрд. тенге. Примечание: Объемы финансирования будут уточняться. |
|