Тәуекелдерді басқару
Мүмкін тәуекелдер аты |
Тәуекелдерді басқару жөнінде шара қолданылмағанда мүмкін салдары | Тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралар | Сыртқы тәуекелдер | Құнсыздану деңгейінің белгіленген параметрлерден асып кетуі | Экономикалық тұрақтылықтың нашарлауы | Құнсыздану үдерістерін тежеу жөніндегі аудандық штаб қызметін жандандыру, экономика салаларында жағдайды тұрақтандыру жөнінде тактика мен іс-қимылды анықтау, ұсыныстар мен кешенді шаралар әзірлеу | Бюджетке төлемдердің азаюы | Жоспарланған бюджеттік бағдарламалар мен әлеуметтік жобалардың орындалмай қалуы | Теңгермелі қаржы-несие және салық-бюджет саясатын жүргізу | Ішкі тәуекелдер | Маман кадрлер тапшылығы | Ауданның экономика-лық қызметінің кәсіби мүмкіндігінің төмен-деуі –экономикалық дамудың негізгі мәселелерін орындауға қабілетсіздік | Тиімді еңбек етуге, біліктілікті арттыруға бағытталған саясат әзірлеу | Тиісті жергілікті атқарушы органдардың ауданның стратегиялық бағдарламаларын сапасыз орындауы | Салалық және аумақтық дамудың берілген параметр-леріне жетпеу | Тиісті жергілікті атқарушы органдар басшыларының стратегиялық бағдарламаларды жүзеге асыруда, уақытылы шаралар қабылдауда жеке жуапкершілігін арттыру |
7. Бюджеттік бағдарламалар 7.1.Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама | 453001000 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптстыру және дамыту және басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі саясаттар | Сипаты | Жергілікті атқарушы органдарды тұрақты қызмет атқаруға қаржылық қамтамасыз ету үшін негізгі аумақты бағыт, әлеуметтік-экономикалық саясат, аудан дамуынын стратегиялық жоспары, Бағдарлама іске асуына, Қазқстан Республикасы Үкеметінің іс-әрекетіне, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг жүргуізу және реформа жүруіне баға беру, бюджет, салық, ақша-несие, инвестиция саясат саласында басымды және негізгі бағыттарды жоспарлау мен құруын әзірлеу. | Бюджеттік бағдарлама түрі | Мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіліктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру | жүзеге асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттік бағдарлама | өлшем бірл. | есепті кезең | жоспарлы кезең |
2014 |
2015 | 2009 (есеп) | 2010. (ағымдағы кезең жоспары) | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 Стратегиялық бағыт – Ауданның бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру | Мақсат 1.1. Аудан экономикасының сапалы әрі тұрақты дамуын қамтамасыз ету жұмыстарын координациялау | Міндет 1.1.1. Жалпы аймақтық өнімнің орындалуын қамтамасыз ететін салалық басқармалар қызметін координациялау | Тікелей көрсеткіш нәтижесі: Өеркәсіп өнімдері көлемі-нің өсуі, өткен жылға % | % | 118 | 95,5 | 100,7 | 100,7 | 100,5 | 113 | 113,1 | Ауыл шаруашылығы өнімдері көлемінің өсімі, өткен жылға % | % | 109 | 104,3 | 99,3 | 101,5 | 100,9 | 103,7 | 103 | Құрылыс жұмыстары көле-мінің өсуі, өткен жылға % | % | 141,7 | 92,8 | 101 | 102 | 103 | 103,5 | 103,5 | Көлік қызметі көлемінің өсуі, өткен жылға % | % | 100 | 100 | 102,1 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 103 | Бөлшексауда айналымы көлемінің өсуі, өткен жылға % | % | 105,6 | 116,8 | 102 | 102,5 | 103 | 103,5 | 104 | Міндет 1.1.2. Инфляциялық үдеріс процессін тежеу мақсатында салалық басқармалар мен аудандық штаб отырысын үйлестіру | Тікелей көрсеткіш нәтижесі: Тұтыну бағасының индексі, % | % | 105,7 | 105,8 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | Соңғы көрсеткіш нәтижесі: - ЖАӨ жылына орташа 3,3% кем емес өсіру | млрд тенге | 7311,1 | 8438,5 | 8403,5 | 8515,7 | 8585,4 | 9066 | 9538 | -тұтыну бағасын 6-8 % ұстап тұруды қамтамасыз ету | % | 5,7 | | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | Мақсат 1.2. Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуы | Міндет 1.2.1. Ауылдың тіршілігін қамтамасыз етуде бірқалыпты жағдй туғызуға ықпал жасау | Тікелей көрсеткіш нәтижелері: Орталықтандырылған су жүйесі бар ауылдық елді мекендер үлесі (ауылдық елді мекендер санынан) | % | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 35,1 | 44,4 | 63,9 | Асфальтталған және тегістелген ауылдық жолдардың ұзынды-ғы(жолдың жалпы ұзындағынан) | % | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | Мақсат 1.4. Ауданның бірқалыпты дамуын қамтамасыз етуге ықпал жасау | Міндет. 1.4.1. Ауданның ірі және шағын кәсіпорындарында еңбек ақыны көбейту бойынша тиісті бөлімдердің жұмысын үйлестіру | Тікелей көрсеткіш нәтижесі: Еңбек ақы деңгейінің болжам көрсеткішінің өзгеру деңгейі | % | 119,4 | 120,1 |
|
|
|
|
| Міндет 1.4.2.Жалпы жұмыссыздық деңгейін азайтуда тиісті бөлімдердің жұмысын үйлестіру | Тікелей көрсеткіш нәтижесі: жалпы жұмыссыздықт деңгейінің төмендеуі | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Міндет 1.4.3. Ауданның стратегиялық индустриалдық-инновациялық дамуы, шағын кәсіпкерлікті қолдау шараларын жүзеге асыруда салалық бағдарламаларды жүзеге асыру есебінен жаңа жұмыс орындарын ашуға ықпал жасау | Тікелей көрсеткіш нәтижесі: жаңадан ашылған жұмыс орындар саны | бірл | 222 | 224 | 150 | 152 | 154 | 156 | 168 | Міндет 1.4.4. Қоғамдық жұмыстарда уақытша жұмыс орындарын дамыту, мақсатты топтарға әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыруға ықпал жасау | Тікелей нәтиже көрсеткіші : Мақсатты топтарға арналған әлеуметтік жұмыс орындарының саны | бірл | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Қоғамдық жұмыстарға қатысқан тұлғалар саны | бірл | 454 | 464 | 450 | 455 | 450 | 454 | 455 | Соңғы нәтиже көрсеткіші: - 2011-2015 жж еңбек ақының өсуін жылына 105,0% өсіру | % | 108,2 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | - 2011-2015 жж жалпы жұмыссыздық деңгейін жылына 0,1% азайту | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - жылына жұмыс орындарын арттыру | ед. | 222 | 224 | 150 | 152 | 154 | 156 | 168 | Мақсат 1.5. Бюджеттік параметрлердің болжам сапасын арттыру | Міндет 1.5.1. Бюджеттік саясатты жасау және іске асыру | Тікелей көрсеткіш нәтижесі: ЖАӨ көлемінен аудан бюджеті шығындарының үлесі | % | - | - | 30,6 | 27,9 | 28 | - | - | Нақтыланған аудандық бюджеттің саны | бірл | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Үш жылға арналған аудандық бюджетті дайындау(аудандық мәслихат шешімінің жобасы) | бірл |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Үш жылға арналған бюджетті қалыптастыру | бірл |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Тікелей көрсеткіш нәтижесі ауданның шығындар болжамының орындалуын 2011-2013 жж ЖАӨ қатысты % қамтамасыз ету | % | - | - | 30,6 | 27,9 | 28 | - | - | | |