«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары




Название«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
страница1/16
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.61 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://zaysan.vko.gov.kz/kz/files/strategy_29.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» ММ 2011–2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары


1. Миссия және пайымдау

Экономика және бюджетті жоспарлау бөлімінің миссиясы (бұдан әрі бөлім) – бұл экономикалық саясатты жүзге асыру, ауданның бәсекеге төзімді жаңа сапа деңгейіне бірқалыпты әлеуметтік –экономикалық өрлеу мен мемлекеттік жоспарлау мен басқаруда біртұтас, тиімді жүйені жүзеге асыру.

Пайымдау – ауданның облыс деңгейінде дамыған аймақтар санына кіруіне ықпал ететін аудан экономикасының орнықты дамуы.


2. Ағымдағы жағдайға талдау.


1. Стратегиялық бағыт – Аймақтың экономикасының жедел дамуы

1.1. Аймақ экономикасының негізгі даму параметрі

Жалпыдүниежүзілік беталыстың жағымсыз ықпалына қарамастан, ауданның негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері орындалды.

2009 жылы ауданда өнеркәсіп өнімдерін өндірудің нақты көлем индексі 118%, ауылшаруашылық өнімдерінің жалпы көлемі – 109%, шағын кәсіпкерлікте тауар өндіру – 17 %, инвестиция көлемі – 92,3 %, орташа айлық еңбекақы – 18%, 5233 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға енгізілді.

Ауыл шаруашылығы. Ауылшаруашылық өнімдерінің көлемі салыстырмалы бағамен 5563 млн. теңге, ТКИ 109%.

Агроөнеркәсіп кешенін дамытуға республикалық бюджеттен 319,8 млн.теңгенің инвестициясы тартылды.

Экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі Шығыс-Қазақстан облыстық мәслихатының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен бекітілген №3/32-III Шығыс-Қазақстан облысының ауылдық аймақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға Өңірлік бағдарламасына сәйкес ауылдық елді-мекендердің әлеуметтік-экономикалық даму мониторингін жүргізеді.

Өнеркәсіп. 2009 жылы өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 1748 млн. теңгені, 2008 жылға қарағанда ТКИ – 118%-ға, оның ішінде тау-кен өнеркәсібінде – 100%, қайта өңдеу өнеркәсібінде – 121,6%, электр энергиясын таратушы өндірісі, газ бен су – 115,7%.

Шағын кәсіпкерлік. 2009 жылы шағын кәсіпкерлік субъектілерімен өндірілген тауарлар көлемі (жұмыстар, қызметтер) 1252,1 млн.теңгені құрап, 2008 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 17% өсімді көрсетті.

Тіркелген шағын бизнес кәсіпорындарының саны (заңды тұлғалар) 67 құрап, оның ішінде жұмыс істеп тұрғандары 36, бұл 3 % көп. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың тіркелген кәсіпорындар санынан үлесі 53,7 % құрады.

Шағын кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандар саны былтырғы жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 25,3%, немесе 554 адам.

Инвестициялық қызмет. 2009 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 2394,2 млн. теңгені құрап, 2008 жылғы деңгейден 3 %-ға жоғары болды.

Инвестиция құрылымында қаржыландыру көзі бойынша меншік қаражаттары 5,1 %, республикалық бюджет қаражаты- 14,8%, жергілікті бюджеттен- 3%, қарыз қаражаттары- 77,1% құрады.

Негізгі капиталға салынған инвестицияның техникалық құрылымы: 49,7 %- ғимараттар мен кешендердің құрылысы мен күрделі жөндеу жұмыстары, 50,2% -машина мен құрылғылар сатып алу, қалған 0,1%- басқа да күрделі жұмыстар мен шығындар.

Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемінің жалпы инвестиция көлемінен үлесі % : ауыл шаруашылығы-8,5%, тау-кен өнеркәсібі-77%, құрылыс 1,3%, білім 1,3 %.

Есепті кезеңде пайдалануға тұрғын үй енгізу 13,7 %-ға көбейіп, 5233 шаршы метр жалпы көлемді құрады. Тұрғын үй салудың Мемлекеттік бағдарламасы аясында 60 пәтерлі жалпы көлемі 3558 шаршы метр жалға берілетін тұрғын үй құрылысы салынып, қолданысқа берілді.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау. 2009 жылы ресми тіркелген жұмыссыздар саны 2008 жылмен салыстырғанда 21,4% азайып, 195 адамды құрады.

Жұмыссыздар санының азайуы, негізінен 22 жаңа жұмыс орнының ашылу себебіне байланысты. Жұмыспен қамту органына жыл басынан тіркелген жұмыссыздар саны 647, оның ішінен жұмысқа орналастырылғандар 410 адам, бұл 2008 жылғы деңгейден 12,6 % жоғары. 2009 жылы 323 жанұя 1022 адамға 18 млн. 356 мың теңге атаулы әлеуметтік көмек, 1551 жанұя 3838 балаға 47 млн 294 мың теңге балалар жәрдемақысы төленді.

Ауданның аз қамтылған азаматтарын әлеуметтік қолдауда маңызды орынды коммуналдық қызметтерге жәрдемақы төлеу шығындары алады. Тұрғын үй көмегі 94 жанұяға 1 млн. 416 мың теңге төленді.

2009 жылы ресми тіркелген жұмыссыздар санының белсенді тұрғындардан үлесі 0,9 %.

Жыл басынан ресми тіркелген жұмыссыздар саны 647 адам.

Салықтар мен бюджет. 2009 жылы бюджет шығындары 2008 жылға қарағанда 621,9 млн. теңгеге артып, 40,3% құрап, 2133,1 млн. теңге болды.

Ауданның өз кірістері 350,4 млн.теңге, облыстық және республикалық бюджеттен түскен трансферттер - 338,3 млн.теңге, басқа түсімдер 1,302 млн. теңгені құрады.

Өткен жылы басты назар элеуметтік-маңызды бағдарламалар мен басымдық бағдарламаларға аударылды: білім саласына 1115,1 млн. теңге, 2008 жылға қарағанда 12,6%-ға артық, тұрғындарды әлеуметтік қамтамасыз ету – 158,5 млн. тенге (12,8%), тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 307,3 млн. тенге (18,9 %).

Кепілдендірілген еңбекақы, жәрдемақы төлеу толық көлемде қамтамасыз етілді.

Мемлекеттік мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру жүргізілді.

Мемлекеттік органдардың қызмет етуінің маңызды міндеттері: соңғы нәтижені бағдарға алу; мемлекеттік органдардың қызмет көрсету көрсеткіштерінің мемлекеттің стратегиялық бағдарламалар құжаттарындғы көрсеткіштермен теңгерімділігін қамтамасыз ету; мемлекеттік аппараттың соңғы нәтижеге жетудегі жауапкершілігін көтеру.

Осылайша, ағымдағы жылдың 11 айындағы ауданның экономикасы мен әлеуметтік саласының жалпы даму беталысы оң серпінді көрсетеді. Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғандағы көрсеткіштерден артқандығын көрсетеді.

Аудан экономикасының негізгі проблемеларына сараптама.

Ауданның негізгі мәселелері:

  1. Инфраструктура мен әлеуметтік салалардың даму қарқынының төмендігі;

  2. Миграциялық және демографиялық процестер әсерінен мектептегі оқушылар контингентінің қысқаруы;

  3. Инновацияны енгізу үдерістерін автоматтандыру деңгейінің төмендігі;

  4. Еңбек өнімділігі деңгейінің төмендігі;

  5. Дәрігер-мамандардың жетіспеушілігі, медициналық құралдармен жабдықтау деңгейінің төмендігі және типтік медициналық мекемелердің жетіспеушілігі;

  6. Азық-түлікке, тауар мен қызметке бағаның өсуі;

  7. Ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілерге берілетін несиеге қолжетімділіктің төмендігі;

  8. Кәсіпорындарды техникалық модернизациялау және қайта жарақтау үшін айналым қаржысының жетіспеушілігі.

  9. Өнеркәсіп өнімін өндіруді диверсификациялау деңгейінің салыстырмалы деңгейінің төмендігі, өндірістің кіші-тауарлығы ;

  10. Ауылдың инфраструктуралық потенциалының әркелкілік деңгейінің жоғарылығы;

  11. Ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу үлесінің төмендігі;

  12. Жеке айналым қаржысының жетіспеушілігі;

  13. Сумен қамту нысандары мен жүйесінің тозуы, соның әсерінен шығындардың болуы, сумен қамту деңгейінің төмендігі;

  14. Ана және бала өлімінің жоғарылығы, тұрғындардың әлеуметтік-маңызды аурулармен ауру деңгейінің жоғарылығы;

  15. Негізгі қорлардың тозуының жоғары деңгейі, өндірісте жаңа технологиялардың болмауы.

Осы мәселелер өндірілген өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің төмендігінен, қатал табиғат жағдайлары салдарынан аграрлық сектордың тұрақты дамуының төмендеуінен, экономиканың тиісті салаларында жеткіліксіз даму себепті ішкі нарықтың шетке тәуелділігінің өсуінен, тұтыну тауарлары мен қызметтер бағаларының өсу қарқынының сақталуна байланысты халықтың тұрмыс сапасының төмендеуінен экономиканың даму қарқының төмендеуіне әкеліп соғады.

Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау

Өз қызметінде бөлім экономикалық саясатқа әсерін тигізетін бірқатар факторлардың пайда болуымен кезігуі мүмкін.

Бөлім жүргізетін экономикалық саясатқа маңызды әсер ететін сыртқы факторларға төмендегілер жатады:

Инфляция деңгейі;

Қолайсыз табиғат-климат жағдайлары мен коммуналдық қызметтерге тарифтердің өсуі сияқты бірқатар объективті себептерге байланысты 2010 жылдың басында ауданда инфляцияның айтарлықтай секірісі байқалды. 2010 жылдың қаңтар-мамыр айларында тұтыну бағаларының ең көп өсуі орын алды. Одан әрі жағдай тұрақтанып, 11 ай қорытындысында тұтыну бағаларының жалпы индексі жыл басына 107,7%-ды құрады.

Сонымен бірге бөлімнің қызметі бірқатар төмендегідей ішкі факторларға да байланысты:

- маман кадрлер дефициті экономикалық қызметтің кәсіби мүмкіндіктерінің төмендеуіне – экономикалық дамудың негізгі мәселерін орындауға қабілетсіздікке әкеліп соғуы мүмкін;

- тиісті мемлекеттік органдардың ауданның стратегиялық бағдарламаларын сапасыз орындауысалалық және аумақтық даму параметрлеріне жетуге кедергі болуы мүмкін;

- елдің 2010 жылға дейінгі даму Стратегиясы және мемлекеттік бағдарламалармен белгіленген бірталай мақсатты индикаторлар бойынша статистикалық мәліметтердің жеткіліксіздігі экономика салаларындағы жетістіктерді бағалау мен мониторинг жүргізуге қиындық туғызады.


3. Мемлекеттік органның қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары мен міндеттері, нәтиже көрсеткіштері


Стратегиялық бағыт - мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу.

2009 жылдан бері Қазақстан Үкіметі соңғы нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін дайындау және енгізу жұмыстарын жүргіуде.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесі – елдің дамуын ұзақ мерзімге (5 жылдан ары), орта мерзімге (1 жылдан 5 жылға дейін), қысқа мерзімге (1 жылға дейін) қамтамасыз ететін принциптері, құжаттары және қатысушылары бар бір-біріне байланысты элементтер кешені. Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу мақсаты стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлау процедураларын стратегиялық мақсаттар мен соңғы нәтижеге бағыттау болып табылады.

Бюджеттік жоспарлау практикасын жетілдіру мемлекеттік шығындар тиімділігін арттырудың механизмі болып табылады. Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа талаптары бюджетті мемлекеттік саясат мақсаттары мен міндеттеріне сай қалыптастыруға, стратегиялық мақсаттар, міндер мен басымдықтарға сәйкес соңғы нәтижені есепке ала отырып бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында бюджеттік қаржыларды бөлуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесі мемлекеттік органдардың қызметінің және бюджет қаржыларын пайдалануының қоғам алдындағы мөлдірлігі мен есебін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

ҚР Президентінің 2009 жылы 18 маусымдағы № 827 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Жарлығына сәйкес 2010 жылдан бастап Қазақстанның барлық орталық және жергілікті мемлекеттік органдары жоспарлаудың жаңа жүйесіне көшуі тиіс.

Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру үшін басқару жүйесін жетілдіру, мемлекеттік органдардың жұмысының тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру қажет. Мемлекеттік органдардың жұмысының негізгі міндеттері соңғы нәтижеге бағыттау, мемлекеттік органдардың жұмысының көрсеткіштерін елдің стратегиялық бағдарламаларына сәйкестендіру, мемлекеттік аппараттың соңғы нәтижеге жетуге жауапкершілігін арттыру болып табылады.

Осыған байланысты ҚР Президентінің 2010 жылы 19 наурыздағы «Орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың астананың жергілікті атқарушы органдарының қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалау жүйесі туралы» Жарлығына сәйкес 2011 жылдан бастап жергілікті атқарушы органдардың қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалау белгіленген (13 аудандық бөлімдер мен 9 қалалық және ауылдық округтер).

Әкімшілік қайта құрудың артық нәтижелерінің бірі орталық және жергілікті атқарушы органдардың функцияларының жеткілікті түрде анық бөлінуі, дегенмен соған қарамастан бұл мәселе әлі де назар аударуды талап етеді.

Қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдар функционалды талдауларды тапсырма бойынша ғана жүргізеді. Мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттілікті неғұрлым анық бөлу және мемлекеттік функциялардың бірін-бірі қайталауын болдырмау үшін және аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына байланысты оптималды құрылымды анықтауға жергілікті атқарушы органдардың функционалды талдауларды тұрақты жүргізуі қажет.

Қазіргі таңда жергілікті өзін-өзі басқару органдарын қалыптастыруды мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің жалпы стратегиясына байланысты қарастыру қажет. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қалыптасуы жергілікті жағдай мен мүмкіндіктерді ескеруді, жергілікті ресурстар мен басқару әдістерін бағалауды, демократиялық қатынастар мен өзін-өзі басқару мәдениетін, заңдылықтарды жетілдіруді қажет етеді. Бүгінге дейін аудандық маңыздағы қалалар, кенттер мен ауылдық округтер деңгейінде басқарудың нақтылы механизмдері қалыптаспаған, өз кіріс көздері жоқ және мееншік мәселелері шешілмеген.

Осыған байланысты экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметі өз өкілеттілігі аясында жергілікті атқарушы органдардың жұмысын жылма-жыл бағалауға, функционалдық талдау жасауға, жергілікті мемлекеттік басқарудың типтік құрылымын жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындауға бағытталатын болады.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесіне төмендегілер жатады:

1) Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясы;

2) Қазақстан Республикасының 10 жылға арналған Стратегиялық даму жоспары. Елдің аумақтық-кеңістік дамуының болжамды сызбасы;

3) 5-10 жылға арналған мемлекеттік бағдарламалар;

4) 5 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы;

5) Аумақтың 5 жылға арналған даму бағдарламасы;

6) Мемлекеттік органдардың 5 жылға арналған Стратегиялық жоспарлары;

7) Ұлттық басқарушы холдингтердің, жарғылық капиталында мемлекеттің қатысы бар ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарлары;

8) Салалық бағдарламалар;

9) 3 жылға арналған жергілікті бюджет.




3. Мемлекеттік органның қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары мен міндеттері, нәтиже көрсеткіштері

3.1. Мемлекеттік органның қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары мен міндеттері, нәтиже көрсеткіштері

1 стратегиялық бағыт –аймақтың экономикасының жеделдетілген дамуы.


1.1.Мақсат. Аудан экономикасының сапалы және тұрақты дамуы жөніндегі жұмыстарды үйлестіру.

Мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары 453001000, 453006000



Мақсатты көрсеткіш


Мәлімет көзі


Өлшем бірлігі


Оның ішінде аралық маңызды

Есепті мерзімде

Жоспарлы мерзімде

2009ж (есеп)

2010ж (жоспар)

2011ж

2012ж

2013ж

2014ж

2015ж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тұтыну бағалары индексін ұстап тұру




%

5,7

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0



Мақсатты көрсеткішке жету жолдары мен әдістері

1.1.1.Міндет. Аудан экономикасының тұрақты дамуы жөнінде салалық бөлімдердің жұмыстарын үйлестіру


Нақтылы нәтижелер көрсеткіштері



Мәлімет көзі


Өлшем бірлігі


Оның ішінде аралық маңызды

Есепті мерзімде

Жоспарлы мерзімде

2009ж (есеп)

2010ж (жоспар)

2011ж

2012ж

2013ж

2014ж

2015ж

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Өңдеу өнеркәсібі өндірісі көлемінің өсуі




%




92,9

100,7

100,7

100,5

113

113,1

1.1.2.Міндет. Салалық бөлімдер мен инфляция үдерістерін тежеу жөніндегі аудандық штабтың жұмыстарын үйлестіру

Нақтылы нәтижелер көрсеткіштері



Мәлімет көзі


Өлшем бірлігі


Оның ішінде аралық маңызды

Есепті мерзімде

Жоспарлы мерзімде

2009ж (есеп)

2010ж (жоспар)

2011ж

2012ж

2013ж

2014ж

2015ж

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Штаб отырыстарының саны




ед

37

30

25

25

25

25

25


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары icon«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
Стратегиялық бағыт, мақсаттар, міндеттер, мақсаттық индикаторлар, шаралар және нәтиже көрсеткіштері
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары icon«Зайсан ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің миссиясы – мәдениет саласында қазіргі заманғы мәдени...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconШығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі
«Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconҚазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Азақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) миссиясы – бұл экономикалық саясатты...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары icon«Өскемен қаласының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі туралы
Экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі мемлекеттік мекемесі экономикалық және бюджеттік жоспарлау, бюджеттік және мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары icon«Әлеуметтік -экономикалық даму болжамын әзірлеу Қағидаларын бекіту туралы» қаулысына және Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconҚазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Ика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) миссиясы – елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconКелісемін Бекітемін Аудандық экономика және Жаңақорған ауданы бюджетті жоспарлау бөлімі әкімінің аппарат басшысы бастығының міндетін атқарушы
Мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттары мен бағыттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарымен сәйкес келуі
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconҚазақстан Республикасында Білім және ғылым министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы 2008 жылғы...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconЗайсан ауданының 2008-2011 жылдарға арналған дене шынықтыру мен спортты дамыту бағдарламасы зайсан қаласы
Бағдарламаның атауы: Зайсан ауданының 2008-2011 жылдарға арналған дене шынықтыру мен спортты
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница